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二中2021年度单位预算公开
发布者:    来源:    发布时间:2022/08/26    [字体:     ]    浏览次数:

二中2021年度单位预算公开

 

目录

第一部分  2021年单位预算说明
第二部分  单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

第一部分    2021年单位预算说明

    一、单位基本概况

    (一)职能职责

  1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策。

  2、负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。

  3、负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

  4、负责在校教师的安全保卫及后勤服务。

  5、完成市教育局交办的其他工作。

    (二)机构设置

  我校现有组织机构1个,内设6个职能处室:办公室、教务处、总务处,政教处,教研室,团委。2021年学校核定全额拨款事业编制241名,其中在职教师142人,离休2人,退休人员97人。

    二、单位收支总体情况

    (一)收入预算
    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本单位收入预算1,801.90万元,其中,一般公共预算拨款1,801.90万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

    收入较去年减少1.84万元,降幅-0.1%,原因是由于学生人数减少,义务教育保障机制经费减少。

    (二)支出预算

    2021年本单位支出预算1,801.90万元,其中,教育支出1,313.07万元,社会保障和就业支出212.01万元,卫生健康支出134.43万元,住房保障支出142.39万元。

    支出较去年减少1.84万元,其中基本支出较去年减少1.84万元,原因是由于学生人数减少,义务教育保障机制经费减少;项目支出与去年持平。

    三、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算1,801.90万元,其中,教育支出1,313.07万元,占72.9%,社会保障和就业支出212.01万元,占11.8%,卫生健康支出134.43万元,占7.5%,住房保障支出142.39万元,占7.9%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1,783.90万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为18.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括校店收入返还9.00万元、其中包括专职保安经费9.00万元。

    四、政府性基金预算支出

    2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款98.79万元。

    较去年增加25.11万元,增幅34.1%,原因是维修维护费用的增加。

    (二)“三公”经费预算

    本单位2021年“三公”经费预算数8.50万元,其中公务接待费6.50万元,因公出国(境)费2.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,其他交通费用0.00万元)。

    比上一年减少6.08万,降幅41.7%,主要原因是厉行节约。

    (三)一般性支出情况

    2021年度本单位未计划召开会议;2021年度本单位未计划组织培训。

    2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    (四)政府采购情况

    2021年度本单位未安排政府采购预算。

    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

    (六)预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,801.90万元,其中,基本支出1,783.90万元,项目支出18.00万元,绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 


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